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老师,请问一下,我收到进项发票,但在当月不确认成本,先确认进项税,这个怎么写分录?
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速问速答你好 你实际是什么业务发生的 。 不符合成本条件吗 ? 你付款了没有
2021 01/20 08:58
84785035
2021 01/20 09:02
有些已经付款,有些没付款,实际业务是发生了,我可以先确认应付账款和进项税,次月再确认成本吗
meizi老师
2021 01/20 09:04
你好 不能的。 你已经发生了就要做成本或者费用了。 不是挂往来
84785035
2021 01/20 09:09
我没有挂往来,我是先放着不确认成本
meizi老师
2021 01/20 09:11
你好 你要权责发生制来做账 。 你都是成本符合要求了 就不要不确定。 你最好是不要跨年。 先挂着应付账款 和进项税吧
84785035
2021 01/20 09:27
也就是说我可以先确认应付账款和进项,成本可用于下月再确认,对吗
meizi老师
2021 01/20 09:28
你好 嗯 。 你确实是下个月成本的话 就可以这样处理。
84785035
2021 01/20 11:31
老师,只确认应付账款和进项,这个分录要怎么写
meizi老师
2021 01/20 11:32
你好 借 库存商品 进项税贷 应付账款或者银行存款 按这个来做账
84785035
2021 01/20 11:32
老师,我们是建筑公司,不经过库存商品核算的
meizi老师
2021 01/20 11:33
你好 那你们业务是买什么发生的 收到什么业务的发票 ?
84785035
2021 01/20 12:40
老师,就是购买材料,收到的材料发票和劳务发票
meizi老师
2021 01/20 12:41
你好 借原材料 工程施工-合同成本-人工费 进项税贷应付账款