问题已解决

老师,我们到供应商采购10万货,10万货卖完给我们返点3%(就是3000),货的单价是250,返点3000直接折算货12包,给我们发了12包货,这个要怎么做账

84784991| 提问时间:2021 01/20 10:46
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 发票是怎样开的
2021 01/20 11:06
84784991
2021 01/20 11:07
没有开发票,内账
玲老师
2021 01/20 11:08
你好 内账按实际数量 和金额入账就可以  借 库存商品 贷应付账款等  
84784991
2021 01/20 11:12
返点的货不做营业外收入吗
玲老师
2021 01/20 11:14
你好 内账不用做  直接按商品数 和金额入账就可以 
84784991
2021 01/20 11:17
比如我之前订了10万货,货已到款已付,借应付 贷银行,借库存商品,贷应付 现在要发过来返点3000货,借库存 ,贷应付,这样应付有挂账了
玲老师
2021 01/20 11:18
你好 你记也可以  借库存商品 贷营业外收入  、
84784991
2021 01/20 11:31
还有几家供应商,年返点金额已算好,对方还没返,这种要怎么处理
玲老师
2021 01/20 11:32
你好 没发生业务,没有返不做账 
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