问题已解决
账上的应付账款跟实际的应付账款对不起来 应该怎么调账 分录怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这个是需要重分类的。
你将应付账款科目余额表借方部分进行重分类
借:应付账款
贷:预付账款
2021 01/21 11:12
84785001
2021 01/21 11:27
怎么重分录啊 就是某个工厂的应付账款对不起来 时间久了也不知道哪里错了
王超老师
2021 01/21 11:30
你好,我误解你的意思了。你这个需要跟对方对账,查找出是一方还是双方的记账问题,然后再进行账务处理的
比如,是对方账务处理错误,那么你们就没有必要账务处理
84785001
2021 01/21 11:39
那如果是自己这边的记账有问题呢
王超老师
2021 01/21 11:41
你好,那要看是哪一笔的账务处理错误,以及对应的科目