问题已解决

账上的应付账款跟实际的应付账款对不起来 应该怎么调账 分录怎么做

84785001| 提问时间:2021 01/21 11:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,这个是需要重分类的。 你将应付账款科目余额表借方部分进行重分类 借:应付账款 贷:预付账款
2021 01/21 11:12
84785001
2021 01/21 11:27
怎么重分录啊 就是某个工厂的应付账款对不起来 时间久了也不知道哪里错了
王超老师
2021 01/21 11:30
你好,我误解你的意思了。你这个需要跟对方对账,查找出是一方还是双方的记账问题,然后再进行账务处理的 比如,是对方账务处理错误,那么你们就没有必要账务处理
84785001
2021 01/21 11:39
那如果是自己这边的记账有问题呢
王超老师
2021 01/21 11:41
你好,那要看是哪一笔的账务处理错误,以及对应的科目
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~