问题已解决
请问上年度有个会计分录做错了 借:预付账款 3000 贷:银行存款 3000 正确分录应该是: ①代垫费用,发票未回 借:预付账款 3000 贷:其他应付款 3000 ②支付代垫费用 借:其他应付款 3000 贷:银行存款 3000 没涉及到损益跨年度错误分录应该怎么调整?
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速问速答同学,你好,你这就是一个往来,不存在费用,所以不存在跨年问题。
2021 01/21 15:13
84785008
2021 01/21 15:14
那我是下年红冲,再直接调整是吗?
森林老师
2021 01/21 15:15
同学,你好,这个可以的。直接就能调整。
84785008
2021 01/21 15:16
老师,再请教下!以前一直是A公司替我司交电费,变压器是A司的,前段时间我司去做变压器变更,手续已办完,变更前变压器所欠电费我司出。后来供电所来电说A公司因某些原因暂时先不做变更,一个月后再给变更。我司当时账务处理:
充值电费
借:预付账款-A公司
贷:银行存款
今天接到A公司通知,变更前预交的电费发票供电所直接开给我司了。现在我们两家公司不知道如何平这笔账,想请教一下老师!!
森林老师
2021 01/21 15:20
同学,你好,这个情况比较特殊,这个费用如果是你们的,发票也是你们的,直接做管理费或其他科目 贷预付账款,如果是两家的,就比较麻烦。
84785008
2021 01/21 15:23
费用是我们
森林老师
2021 01/21 15:23
那就没有问题了,,直接做管理费或其他科目 贷预付账款
84785008
2021 01/21 15:25
但是我原来记的是预付给A公司,现在是供电所给我们开票了
森林老师
2021 01/21 15:26
同学,你好,这个没有关系的,
84785008
2021 01/21 15:30
好的,谢谢老师
森林老师
2021 01/21 15:30
同学,你好,不客气的。