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老师请问,我们收专票已抵扣,对方要作废,我们如何作分录

84784994| 提问时间:2021 01/23 08:33
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
对方作废的话,你就做一个相反的负数,分录处理就可以了。这个抵扣的进项税额要做转出。
2021 01/23 08:33
84784994
2021 01/23 08:35
我们已抵扣的话就不用再还相应发票联次回去了对吗
陈诗晗老师
2021 01/23 08:46
是的,是的,就是这个意思。
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