问题已解决
给客户代开的发票,怎么走账呢,已经给钱了
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你好:
外账上,需要按照正常销售进行处理。
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
税局是严禁收几个点,然后卖票行为的。
咱们具体是什么情况,是不是有真实业务的呀?
2021 01/24 14:39
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2021 01/24 14:40
内账,谢谢
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2021 01/24 14:42
我借行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项)
缴费期,应交税费-应交增值税(销项)贷银行存款
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林夕老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/24 14:43
你好:
借:银行存款
贷:应交税费-已交税金
在内账中,交税时,先冲减这部分金额。
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2021 01/24 14:45
是的,单独冲这笔的金额的
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林夕老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/24 14:46
你好:
是的,实际就是企业收了部分税款,在自己企业缴纳时,冲减下,体现出来自己企业实际的税额就可以了。