问题已解决

老师,这一题里面甲方已经给乙方开票了,但不能确认收入,企业所得税税怎么缴纳,并且乙方可以将甲方当月开具发票的税额抵扣吗?金额可以入2014年的成本吗?

84784948| 提问时间:2021 01/25 16:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小露老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,税法的所得税与会计所得税的算法是有差异的,甲企业所得税应该在2014年交纳,作为递延所得税资产, 乙企业增值税可以进行抵扣,但不应该入成本,应先作为存货处理
2021 01/25 16:54
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~