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老师,您好!这个经济业务应该怎么做分录
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速问速答您好!
借:应付职工薪酬113000
贷:库存商品100000
应交税费-应交增值税(进项税额转出)13000
借:制造费用
贷:应付职工薪酬
2021 01/25 21:25
刘丽老师
2021 01/25 21:25
借:制造费用/生产成本113000
贷:应付职工薪酬113000
84784966
2021 01/25 21:27
老师,您好!请问一下,贷方为什么是库存商品
刘丽老师
2021 01/25 21:51
您好!购买后先验收入库,再派发。
84784966
2021 01/25 21:51
谢谢老师,明白了!
刘丽老师
2021 01/25 21:52
不用客气,麻烦您五星好评哟
84784966
2021 01/25 21:52
好的,老师!
刘丽老师
2021 01/25 21:53
谢谢您!祝您学业有成,工作顺利。