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公司有个餐饮项目,供货商是月结,每天送的菜怎么做账,月底算主营业务成本又怎么做,等下月供应商送发票过来又该怎么做账?

84785009| 提问时间:2021 01/27 12:54
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 每天送的菜,借:原材料,贷:应付账款—暂估 月底算主营业务成本,借:主营业务成本,贷:原材料 等下月供应商送发票过来,借:应付账款—暂估,贷:原材料 同时,借:借:原材料,贷:应付账款 付款的时候,借:应付账款,贷:银行存款 
2021 01/27 12:55
84785009
2021 01/27 13:22
每天送的菜以什么做附件,月底算成本又以什么做附件
邹老师
2021 01/27 13:23
你好,每天送的菜以对方的送货单作为附件 月底算成本,以领用单据作为附件
84785009
2021 01/27 14:01
这些作为附件是合法合规的吧
邹老师
2021 01/27 14:02
你好,是的,是这样的 
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