问题已解决
老师,建筑项目,总公司会计和项目上工作怎样安排对接呢
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你好 主要是对于:凭证、单据、报税资料、合同、账本等 交接清楚 。
2021 01/28 14:27
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2021 01/28 14:31
那单据那些怎样和项目上对接呢,防止账乱
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/28 14:35
你好 你们要 规定好 一般是当月的业务单据最好是当月月末给总公司 那边 避免 跨月
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2021 01/28 14:49
那项目上给留单据的呢
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/28 14:54
你好 留单据的话也得及时给总公司那边。 不然 不好核算的
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2021 01/28 15:29
一个星期原件全部给公司,和项目对接账吗
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/28 15:33
你好 可以 。但是你最好是不要跨月
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2021 01/28 15:36
项目也得留,供应商和项目对接,是在地州上
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/28 15:42
你好 你项目上面留的 可以是复印件等