问题已解决

老师,建筑公司当月收到甲方工程款,下月再进行开票,当月这笔款项怎么处理,

84785009| 提问时间:2021 01/28 15:34
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何江何老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
你好同学,借:银行存款 贷:合同负债
2021 01/28 15:36
84785009
2021 01/28 15:37
怎么是合同负债?
84785009
2021 01/28 15:38
做成预收账款可以吗?
何江何老师
2021 01/28 15:39
你好同学建筑现在用的科目是合同负债,就是预收账款一个性质,
84785009
2021 01/28 15:45
好的,谢谢老师
84785009
2021 01/28 15:45
不开票会不会被税务稽查呢?
何江何老师
2021 01/28 15:47
一般不会的同学这块你们有账不好查
84785009
2021 01/28 15:48
那之后开票后的分录怎么做
何江何老师
2021 01/28 16:25
开发票再转收入就可以了,借:合同负债 银行存款 贷:主营业务收入  应交税费
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