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划圈部分应该是50%改为150%吧? 还有税法认折旧摊销吧,那这里为啥一30?

84784975| 提问时间:2021 01/28 18:21
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小白老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学,你好 总共可以抵扣150%,费用到所得税部分是所有支出是已经抵扣了的,这里是将剩下的50%部分抵扣所得税。30是资本化支出,7月确认无形资产,当年这就只有一半
2021 01/28 18:24
84784975
2021 01/28 18:28
老师,研发费用本来就按50%加计扣除啊
小白老师
2021 01/28 18:33
是的,所以算所得税的时候把那50%扣了
84784975
2021 01/28 18:41
那也不对啊150-50=100啊,省咯百分号
84784975
2021 01/28 18:42
应纳税所得额一30是杂回事?
小白老师
2021 01/28 18:43
加计扣除是100✘150%=150 100是前期已经支出了,税务的意思是还可以把剩下没有体现在账上的在所得税前扣除
84784975
2021 01/28 18:55
100在哪里扣了,找了一圈没找到,只有一个费用400*50%,
84784975
2021 01/28 19:03
-30,无形资产摊销税法认可的呀不需要减吧
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