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今年多交的所得税,在以后年度抵交怎么填写?

84784956| 提问时间:2021 01/31 22:28
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欢喜老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA
你好。 多交所得说再汇算清缴时退回。 如果所得税也多记,需要冲回。放在应交税费-应交所得税借方。
2021 01/31 22:35
84784956
2021 02/01 07:20
一开始填申报表A类报表时报税合计多了10了,后面重新填更新报表时 少了10 报表已经更正了 账本上没有多记这个直接汇算清缴时填写吗?
欢喜老师
2021 02/01 07:32
你好 那么这个表上填的数应该是正确的吧
84784956
2021 02/01 09:20
表是正确的 就是扣费时按照前一张表的金额扣的 差十元
84784956
2021 02/01 10:54
这个等汇算清缴时怎么弄
欢喜老师
2021 02/01 11:52
你好 就是说报表是对的,交税时时多交10元,对吧
84784956
2021 02/01 12:22
是的 多了怎么弄
欢喜老师
2021 02/01 12:47
你好。 下次少交10元就行啦。
欢喜老师
2021 02/01 12:48
下次报税少交10元就可以啦
84784956
2021 02/01 17:29
比如申报报表500 但实际扣税510 计提时 借:应交所得税500贷:应交税费-企业所得税500 缴纳时 借:应交税费-应交所得税记510 贷:银行存款510 这个差额10 怎么写分录
欢喜老师
2021 02/01 17:42
你好 比如申报报表500 但实际扣税510 计提时 借:所得税500 贷:应交税费-企业所得税500 缴纳时 借:应交税费-应交所得税记510 贷:银行存款510 这个差额就在应交税费-应交所得税 的借方放着。 下月比如申报报表400 但实际扣税390 计提时 借:所得税400 贷:应交税费-企业所得税400 缴纳时 借:应交税费-应交所得税记390 贷:银行存款390 然后应交税额-应交所得税 余额清零
欢喜老师
2021 02/01 17:44
就好了,两个月冲平啦。
84784956
2021 02/01 17:48
好 谢谢老师
84784956
2021 02/01 17:49
如果税务局退给了呢
84784956
2021 02/01 17:51
退税分录怎么写?
84784956
2021 02/01 18:10
借:银行存款10 贷:应交税费-应交所得税10 这样对吗?
欢喜老师
2021 02/01 18:16
你好 是的。您的分录正确。
84784956
2021 02/01 20:11
谢谢老师
欢喜老师
2021 02/01 20:13
你好 不客气。祝学习顺利
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