问题已解决
老师,您好,2019年我把一笔其他应付款写成其他应收款了,现在该如何处理呢
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速问速答你好、
借 其他应付款
贷 其他应收款
2021 02/02 09:08
84785013
2021 02/02 09:11
老师,我之前做的分录是借:银行存款贷:其他应收款
84785013
2021 02/02 09:11
现在怎么调整了
紫藤老师
2021 02/02 09:11
借其他应收款、
贷其他应付款
84785013
2021 02/02 09:16
老师,那这样调下来其他应收款就又多了
紫藤老师
2021 02/02 09:17
借:银行存款贷:其他应收款
如果你要冲掉其他应收款,就是分录
借其他应收款、
贷其他应付款
84785013
2021 02/02 09:23
这样做出来报表还是不合适,其他应收款就多了,是不是用负数表示
紫藤老师
2021 02/02 09:33
贷:其他应收款,需要从借方冲掉的,就可以
84785013
2021 02/02 09:40
老师,您好,那要做两笔分录吗,我还没明白
紫藤老师
2021 02/02 09:41
借其他应收款、
贷其他应付款
紫藤老师
2021 02/02 09:42
借:银行存款
贷:其他应收款
冲掉了,最后其他应收款、没有增加,
84785013
2021 02/02 09:47
老师,做成借其他应收款,贷:其他应付款,报表上其他应付款数字合适了,其他应收款怎么就多了,还要一笔冲的分录吗
紫藤老师
2021 02/02 09:48
不需要,|
你之前的分录
借:银行存款
贷:其他应收款
就是其他应收款减少的,现在
借其他应收款、
贷其他应付款
就可以