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跨年红冲收入发票,应该怎么做账?

84784998| 提问时间:2021 02/02 19:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷银行存款或者应收账款 。 借应交税费-应交企业所得税贷 以前年度损益调整 。 结转以前年度损益调整结转到未分配利润
2021 02/02 19:38
84784998
2021 02/02 19:50
建筑劳务公司,没有以前年度损益调整科目怎么办?
meizi老师
2021 02/02 19:53
你好没有的话 走利润分配 -未分配利润直接丛   
84784998
2021 02/02 20:16
我如果增加以前年度损益调整科目,做账的时候,借以前年度损益调整 是正数还是负数?
meizi老师
2021 02/02 20:16
 你好 你小企业会计准则的话 是没有以前年度损益调整科目的。 你添加也加不了的  
84784998
2021 02/02 20:20
我可以添加的!做账的时候是红字还是蓝字?
84784998
2021 02/02 20:25
如果以红字发票计入以前年度损益调整之后,重开的蓝字正确发票又该怎么做账?
meizi老师
2021 02/02 20:29
你好   做正数的  借方做正数金额  
84784998
2021 02/02 20:35
那重开的正确的蓝字收入发票呢?又怎么做账?
meizi老师
2021 02/03 08:44
 你好   也是做正数金额的    借应收账款或者银行存款贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 
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