问题已解决
建设方给我们转款,100多万,他备注的材料款,然后我们这100多万,直接是打给供应商了,我们没留,这样的话就是我问我们这边的会计,他说看你怎么操作了?可以不用交税,这样的话是怎么操作呢?我不明白
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速问速答你收100万计入你的收入处理
你支付100万可以让对方全额开票,作为成本,没有利润,不缴纳税
2021 02/03 09:38
84784994
2021 02/03 09:43
也不用预交增值税吗?我们是月底才收到他们的全额发票。那要是收到建设方转的材料款500多万,也是用于支付材料的,但是未付完,那这笔钱是不是要预交增值税,
陈诗晗老师
2021 02/03 09:44
不用,你如果不是异地,不预缴纳的
84784994
2021 02/03 10:43
那我现在预收的材料款,我可以直接计入预收材料款这样做账可以吗?然后收到的专票先计入进项税,留抵那种,然后等到开票的时候再冲预收。这样可以吗?老师
陈诗晗老师
2021 02/03 11:05
可以这样处理的,同学
84784994
2021 02/03 11:06
预收的金额差不多有六百多万 这样也可以吗?,没有什么风险吧
陈诗晗老师
2021 02/03 11:07
没问题,这是正常的经营业务处理
84784994
2021 02/03 11:07
好的 谢谢老师
陈诗晗老师
2021 02/03 11:09
不客气,祝你工作愉快