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老师,我们有笔应收账款收了16000元,实际销售只有10000元,还有6000元说是业务费,用老板私户付了,做的分录借:销售费用-业务费 贷:银行存款(老板),应收账款就一直挂着多收的6000元业务费,这个要怎么做

84784948| 提问时间:2021 02/04 11:13
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,这个最好用发票冲减。或是进来的时候就直接挂到某个人的往来 如你原来应收是借10000 收款是 借银行16000 贷应收账款10000 其他应付款—法人6000
2021 02/04 11:16
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