问题已解决

我们公司有外账很久了,但是才刚有内账,做内账初始余额是根据外账做的,但是外账累计本年利润是不对的,删了一些不真实的以后又调不平,有没有什么办法可以调平公账本年利润和应收账款这些账

84784973| 提问时间:2021 02/04 15:43
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思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,需要一年一年的去核对,谢谢
2021 02/04 15:44
84784973
2021 02/04 15:45
老师你没明白我的意思,没有什么可核对的,我就是想知道我余额从外账结转下来,我不想要一些不真实的账,要怎么调平
思顿乔老师
2021 02/04 15:47
删除,放入未分配利润
84784973
2021 02/04 15:48
不明白,能详细些吗
思顿乔老师
2021 02/04 15:53
那些不真实的帐的分录是怎么样的,您可以举例么
84784973
2021 02/04 16:06
就是本年利润这块就不真实啊,收入不是全部的收入,结转的成本也不是全部的,外账就靠编啊
思顿乔老师
2021 02/04 17:45
您好,所以我的意思是,重新整理一遍。
思顿乔老师
2021 02/04 17:46
比如说收了10元,开了5元发票就做了5元收入,所以还需要补上5元收入
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