问题已解决
老师,请问,我们公司开了50300的发票给对方,但是实际支付时,给对方优惠了300元,他支付了50000给我们,那这个会计分录怎么做?
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同学你好,
借,管理费用300
借,银行存款50000
贷,应收账款50300
2021 02/05 12:41
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84785011 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 02/05 12:52
老师,我们是当时开好,拿去结账,对方说只给50000,我们这边也答应了,所以没有存在什么应收账款,这个发票怎么做账
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立红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 02/05 13:06
同学你好,
借,管理费用300
借,银行存款50000
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增一销项