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老板让我给股东每个月报销他两万块的发票,股东拿了一张两万五的发票来,老板拿总公司拨来的款私下已经给了他两万了,我要做内账的话,是不是 借:xx费用 25000 贷:其它应付款-总公司20000 其它应付款-股东 5000

84784974| 提问时间:2016 10/18 10:02
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84784974
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
总公司没有给我打过钱,都是打到老板手上, 他们给我那些发票我都记到 借 费用 贷 其它应付 总公司,年底我想把这些应付款转为实收资本。。这样可以么?那个5000也是要报销的不过是算到下个月一起的
2016 10/18 10:12
84784974
2016 10/18 10:44
老师?
84784974
2016 10/18 10:51
只是内账的话呢?只是内账是不是就可以啦?
84784974
2016 10/18 10:53
谢谢您
宋生老师
2016 10/18 10:04
您好!如果老板只让报销20000的话,你这个5000不用入账。 您总公司拨款的时候您怎么做账的?
宋生老师
2016 10/18 10:45
您好!如果按你说的,你的分录可以这样做。但是实收资本这里不可以的。实收资本一般需要股东投钱进对公。然后缴纳印花税。
宋生老师
2016 10/18 10:53
您好!内帐可以的。
宋生老师
2016 10/18 10:55
您好!不客气。
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