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老师,第二个分录为什么不是借递延所得税负债,贷以前年度调整?

84785044| 提问时间:2021 02/06 07:40
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,会计不摊销,应纳税暂时性差异是120,所以需要确认递延所得税负债30
2021 02/06 07:46
84785044
2021 02/06 07:49
我知道是确认递延所得税负债,我是不理解第二个分录为什么不是借递延所得税负债,贷以前年度调整?
84785044
2021 02/06 07:49
我怎么理解成分录要相反才对?
小林老师
2021 02/06 07:52
您好,期初应纳税暂时性差异是零,期末是120,本期确认递延所得税负债是30,所以贷方递延所得税负债
84785044
2021 02/06 08:11
看不懂,怎么借方贷方都是递延所得税负债?
小林老师
2021 02/06 08:12
您好,是图片的分录是正确的
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