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老师,我是建筑业企业,10月份在外地预交9月已开发票2%的增值税,那这个增值税金在做9月份申报时填写还是在10月份申报时再填写?

84784973| 提问时间:2016 10/18 15:48
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,在做10月份申报的时候填写
2016 10/18 15:48
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