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比如说我们在供应商那里买东西,我们先付了钱,是做借:预付账款(这个对嘛),贷:银行存款 ,收到票后怎么做分录呀

84784986| 提问时间:2021 02/08 16:47
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好 借原材料 应交税费-应交增值税 贷预付账款
2021 02/08 16:48
84784986
2021 02/08 16:50
供应商那里买东西,到底是做预付账款呢,还是做应付账款呀,这个有点晕
冉老师
2021 02/08 16:50
先付款的话,做预付账款 后付款的话,到应付账款
84784986
2021 02/08 16:53
我们因为现在还是筹建期,没有收到,收到供应商开的发票要怎么处理呀
冉老师
2021 02/08 16:54
开票,你们就做到应付账款即可
84784986
2021 02/08 16:58
没有明白最后一个回答例:我们在供应商那里买了一批货,货还没有收到(我们先付了款),后面收到了发票,请问一下这两个分录怎么写呀。能麻烦写一下嘛
冉老师
2021 02/08 17:08
预付款 借:预付账款 贷:银行存款 后面收到了发票 借原材料 应交税费-应交增值税 贷预付账款
84784986
2021 02/08 17:14
那这个月没有收入,这个税到月底需要转出嘛。
冉老师
2021 02/08 17:22
不用的,挂到账上即可的
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