问题已解决

老师,请问建筑公司,结算金额为10000元,专 票开给对方后发现结算款应为9800元,对方实付9800元,开票额和付款额有差异,怎么办呢?

84784992| 提问时间:2021 02/08 22:51
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思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,请问后期还有合作么?
2021 02/08 22:53
84784992
2021 02/08 22:54
老师,如果有与没有合作应该分别怎样处理呢?
思顿乔老师
2021 02/08 22:55
您好, 1:如果有合作,可以与对方沟通。 下次少开200元,谢谢!
思顿乔老师
2021 02/08 22:55
2:假如没有合作的话,需要让对方拿回来,开发票红冲(跨月)或者作废
84784992
2021 02/08 22:58
好的,非常感谢老师
思顿乔老师
2021 02/08 22:59
好的,请问还有什么可以帮到您的
84784992
2021 02/08 23:00
老师,可以私人出200元付现金给公司把账做平吗?
思顿乔老师
2021 02/08 23:00
您好,尽量不要。 这次是金额小,那下次金额大就比较麻烦。 谢谢!
84784992
2021 02/08 23:01
好的,非常感谢您。祝快乐!
思顿乔老师
2021 02/08 23:01
您好,好的,谢谢,祝您学习愉快
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