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老师,您好,应交税费-待转销项税额,这个科目怎么用呢,可以举个例子吗

84784984| 提问时间:2021 02/15 15:24
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林夕老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好: 在销售实现时,还没开票的情形;符合收入确认的时候,会把销项税额,先计入应交税费-待转销项税额。 待开票时,将应交税费-待转销项税额,转到应交税费-应交增值税(销项)
2021 02/15 15:28
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