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我公司2018年底确认了一笔未开票收入,当时按税率11%,以及2019年确认了一笔税率为10%的未开票收入,当时按照实际税率申报了增值税 现在,按照业务完成情况逐笔开票,但是现在税率是9%了 按照双方意愿,合同总金额不作调整 请问,开出9%的发票后,账务上怎么做账呢?以及,税务申报时,按照什么税率冲掉呢?

84784950| 提问时间:2021 02/18 10:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款等科目 税率按照9%的申报
2021 02/18 11:01
84784950
2021 02/18 11:02
请问老师,具体按照哪个税率做账处理呢 之前申报时已经按照11%和10%申报过了,现在要冲掉,是按照9%冲吗?那等于是多缴税了?
朴老师
2021 02/18 11:09
如果之前按照11%和10%申报的那现在也按照这个对应的税率红冲
84784950
2021 02/18 11:15
但是实际开票是9%, 那账上做账按照哪个税率做账呢
朴老师
2021 02/18 11:19
你申报的时候红冲申报的就按照之前申报的税率红冲
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