问题已解决

老师,我们有一笔异地预缴增值税,交纳时:借:应交税金~已交,贷:现金。申报抵减时:借:应交税金~未交,贷:应交税金~已交!这样对不对?年末时,应交~未交里有这笔余额,不是0,这个怎么处理?

84785037| 提问时间:2021 02/18 12:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 然后 借应交-未缴 贷银行存款
2021 02/18 12:30
84785037
2021 02/18 12:31
不是老师,这比款我们已经交过了,预缴时就已经交了
朴老师
2021 02/18 12:34
那你就用转出未交来调整
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