问题已解决

老师,您好!其他应收款科目运用错了,需要调整为固定资产科目,但是跨年度了,如何调整,分录如何做?

84785036| 提问时间:2021 02/19 11:10
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是借方其他应收款吗
2021 02/19 11:10
84785036
2021 02/19 11:11
是的,是借方
bamboo老师
2021 02/19 11:12
借:其他应收款 借方红字 借:固定资产  借方蓝字
84785036
2021 02/19 11:13
谢谢老师
bamboo老师
2021 02/19 11:14
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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