问题已解决
老师我想问一下,如果这分开来做,会计分录如何编制
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速问速答同学,你好
买材料付钱给供应商
借:应付账款
贷:银行存款
原材料入库(此时发票还未到,暂估入库)
借:原材料
贷:应付账款
发票到(红冲暂估,按发票金额入账)
借:原材料 (负数)
贷:应付账款(负数)
借:原材料 (发票不含税金额)
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应付账款 (发票全部价款)
2021 02/20 15:26
84784987
2021 02/20 15:31
那如果先预付一部分呢老师,分开的会计分录又是如何做呢
桂龙老师
2021 02/20 15:38
如果你们预付款不多的情况下,用应付账款科目就行了。如果非要用预付账款科目,分录如下
借:预付账款
贷:银行存款
付完全部货款
借:应付账款
贷:银行存款
预付账款