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老师我想问一下,如果这分开来做,会计分录如何编制

84784987| 提问时间:2021 02/20 15:22
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好 买材料付钱给供应商 借:应付账款 贷:银行存款 原材料入库(此时发票还未到,暂估入库) 借:原材料 贷:应付账款 发票到(红冲暂估,按发票金额入账) 借:原材料 (负数) 贷:应付账款(负数) 借:原材料 (发票不含税金额) 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 (发票全部价款)
2021 02/20 15:26
84784987
2021 02/20 15:31
那如果先预付一部分呢老师,分开的会计分录又是如何做呢
桂龙老师
2021 02/20 15:38
如果你们预付款不多的情况下,用应付账款科目就行了。如果非要用预付账款科目,分录如下 借:预付账款 贷:银行存款 付完全部货款 借:应付账款 贷:银行存款 预付账款
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