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请问,1月份红冲了上年12月份的电子发票,在申报1月增值税时,这部分应退的税额怎么填写?

84784954| 提问时间:2021 02/22 13:43
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你1月份有开其他发票吗?
2021 02/22 13:43
84784954
2021 02/22 13:45
1月有开具销售发票的
小菲老师
2021 02/22 13:50
同学,你好 那总的开票金额为正数,你就按照总的金额填写收入就好了
84784954
2021 02/22 13:53
申报时发现(应退的税额)并未在本期缴纳税额中扣除,这是什么原因呢
小菲老师
2021 02/22 14:00
同学,你好 你1月开具红字发票,已经冲了收入了
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