问题已解决
上年度最后一个季度计提附加税提多了,实际没有缴纳这么多,那账面上应交税费附加税科目的余额需要转出来吗?分录应该怎么做呢?
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速问速答你好,上年度最后一个季度计提附加税提多了,需要冲销多计提的,分录是
借:应交税费——附加税
贷:以前年度损益调整—税金及附加
2021 02/22 14:23
84785008
2021 02/22 14:24
好的好的,谢谢老师!
邹老师
2021 02/22 14:25
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢