问题已解决
房地产企业每个月会给水务局交水电费,比如3万,水务局把发票开给了房地产企业,但是房地产企业会从施工方收回,然后给施工方开水电费发票,这样账务怎么处理
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速问速答同学你好
你做哪个公司的
2021 02/23 13:37
84784957
2021 02/23 13:44
房地产企业老师
朴老师
2021 02/23 13:47
借银行
贷其他业务收入
贷销项
84784957
2021 02/23 13:51
成本怎么结呢老师
朴老师
2021 02/23 13:53
借其他业务成本
贷银行存款
84784957
2021 02/23 14:01
但是会有时间差,比如12月份的水电费,1月份才收回
朴老师
2021 02/23 14:03
什么时候开发票什么时候做收入
收不到钱做应收
84784957
2021 02/23 14:04
不通过开发间接费核算吗
84784957
2021 02/23 14:06
我们是直接从施工方扣回
朴老师
2021 02/23 14:07
计入其他业务成本就行了
84784957
2021 02/23 14:13
比如12月交水电费,12月做进成本吗?1月份开票,1月份再入收入吗?这样跨期很奇怪吧
朴老师
2021 02/23 14:20
你12月收到可以先不做成本
朴老师
2021 02/23 14:21
或者12月开票
1月做收款