问题已解决
老师你好,如果是一般纳税人,1.发票未到,收到货已入库100,款项未付,这个怎么做分录。2.发票已到,金额是101,金额多开1元,这个分录怎么结转
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速问速答同学你好
借库存商品
贷应付账款-暂估
这样
2.借库存商品负数
贷应付账款-暂估负数
借库存商品101
贷应付账款101
2021 02/24 13:15
84784998
2021 02/24 13:25
还有就是入库200,发票是150,票折50,需要付200.怎么做账呢老师
朴老师
2021 02/24 13:25
发票开的是折扣发票的吗
84784998
2021 02/24 13:26
是折扣后的发票
朴老师
2021 02/24 13:28
发票是折扣发票吗
还是没有显示折扣
84784998
2021 02/24 13:31
发票没有显示折扣,网上平台报货,应付200,优惠折扣50,发票150
朴老师
2021 02/24 13:35
那就直接按照发票来做
借库存商品150
贷应付150
84784998
2021 02/24 13:36
那多付的50怎么做账
朴老师
2021 02/24 13:39
没有发票计入营业外支出
84784998
2021 02/24 13:43
好的老师
朴老师
2021 02/24 13:48
满意请给五星好评,谢谢