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转出未交增值税期初余额在借方怎么处理,应交税费—应交增值税借方有余额,如下图

84784970| 提问时间:2021 03/01 09:41
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 在借方代表是留抵进项税的 。 你可以 就挂这个科目放着。 以后有税的时候抵减即可
2021 03/01 09:48
84784970
2021 03/01 09:51
为什么转出未交增值税在借方表示留低税
84784970
2021 03/01 09:52
进项和销项转到转出未交增值税具体分录是什么
meizi老师
2021 03/01 09:54
 你好        结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税  
84784970
2021 03/01 10:00
为什么应交税费—应交增值税借方还有余额
meizi老师
2021 03/01 10:04
 你好  你转出未交增值税 在你进项税大于销项税就会借方留抵了。 所以你借方会有余额  
84784970
2021 03/01 10:10
现在我需要怎么调整
meizi老师
2021 03/01 10:12
 你好    你之前不是已经做到借方去了 吗 ?  你之前 的分录红冲了。  按我上面写的做一遍处理即可   
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