问题已解决

老师,你好,上个月多扣了员工30个税,这个月已经做到工资表里补发了,怎么做分录

84784972| 提问时间:2021 03/02 11:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
韦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好!上个月你应该其他应收多计提了吧这个月这样做分录。 借:其他应收款30 贷:银行存款30
2021 03/02 11:29
84784972
2021 03/02 11:32
上个月直接借应交税费个税,没有走其他应收款
84784972
2021 03/02 11:33
这个月本应该个税少算的,然后当时直接算到应发工资里去了,所以现在该怎么处理
韦老师
2021 03/02 11:43
你把这30元算到应发工资里面就计提工资的时候多计提30元即可 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
84784972
2021 03/02 12:04
多扣个税,相当于当时应交个税多提了
84784972
2021 03/02 12:06
是不是也要重冲回。借:应交税费个税,贷:应付职工薪酬。 然后再借:应付职工薪酬,贷:管理费用
韦老师
2021 03/02 12:13
你当时具体是怎么做分录,现在是应交税费-应交个税贷方有余额30,其他应收款借方有余额30是吗
84784972
2021 03/02 12:29
上月借应付职工薪酬,应交税费个税 贷银行存款 借管理费用 贷应付职工薪酬 这个月也是跟这个一样的分录 就这个30点个税不知道怎么冲
韦老师
2021 03/02 14:17
上个月你计提个税应该是这样做才对 借应付职工薪酬, 贷:应交税费个税        银行存款 然后你缴纳个税分录 借:应交税费个税 贷:银行存款 你多计提了现在个税应该是在贷方余额,你这样转回 借:应交税费个税30    贷:应付职工薪酬-工资30 借:应付职工薪酬-工资30  贷:银行存款30
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~