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老师您好,公司把一部分业务剥离出去,把这部分应收账款,应付账款都不在本套账务核算,这2部分的差额怎么做账? 2,这部分业务有利润怎么剥离出去怎么做账?

84785012| 提问时间:2021 03/02 12:31
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学 1,你现在 借,应付账款 贷,应收账款 剥离部分按减少处理即可 2,直接减少科目余额处理
2021 03/02 12:33
84785012
2021 03/02 12:42
1,其差额放什么科目借贷相平? 2,减少哪个科目?对方科目又做什么?
陈诗晗老师
2021 03/02 12:43
差额放到资本公积处理。
陈诗晗老师
2021 03/02 12:43
你把什么分出去?你就做什么科目呀?这个又不是固定的一个标准。
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