问题已解决
老师您好,公司把一部分业务剥离出去,把这部分应收账款,应付账款都不在本套账务核算,这2部分的差额怎么做账? 2,这部分业务有利润怎么剥离出去怎么做账?
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速问速答你好,同学
1,你现在
借,应付账款
贷,应收账款
剥离部分按减少处理即可
2,直接减少科目余额处理
2021 03/02 12:33
84785012
2021 03/02 12:42
1,其差额放什么科目借贷相平?
2,减少哪个科目?对方科目又做什么?
陈诗晗老师
2021 03/02 12:43
差额放到资本公积处理。
陈诗晗老师
2021 03/02 12:43
你把什么分出去?你就做什么科目呀?这个又不是固定的一个标准。