问题已解决
老师好:求建筑行业,简易计税和一般计税,从开票到月末结转成本的整个过程会计分录,谢谢
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2021 03/03 11:17
maize老师
2021 03/03 11:22
简易计税,收入做借应收 贷工程结算或者是主营业务收入 应交税费简易计税,这个异地预缴,借预缴增值税,贷银行,这回机构所在地抵减,借简易计税,贷预缴增值税,次月交税做借简易计税,贷银行,要是小准则结转成本,借主营业务成本,贷工程施工,企业会计准则你看截图做,
maize老师
2021 03/03 11:23
要是一般计税,看截图做,这个对应这个异地预缴,借预缴增值税,贷银行,这回机构所在地抵减,借未交增值税,贷预缴增值税 按这个截图做这个,
maize老师
2021 03/03 11:24
别的成本还是按这个上面 截图,做,取得专票,借工程施工,进项税额,贷xx ,没有认证做借应交税费待认证进项税额,认证做借进项税额,贷待认证进项税额,之后按截图做
84784956
2021 03/03 11:40
老师如果简易发票没有开完,这样属于是按进度结算,会计分录一样吗?
maize老师
2021 03/03 11:43
是一样的,这个,也是这样做,
84784956
2021 03/03 11:44
另一种是,简易增收,发票3%当月开完给发包方,我们的包工头发票又没有开给我,当月金额又大600万,我的成本怎么预提,先预提成本(没有发票)以后是不是可以每月分摊做成本,分录怎么写,谢谢老师
maize老师
2021 03/03 11:46
这个对应根据白条做,借工程施工,贷应付账款暂估款这样做,要是有实际发生话,要是先开发票,没有发生业务,你这个只能做借应收 贷简易计税,这没有收款话, 这个对应不含税金额不做,
84784956
2021 03/03 12:04
我收了开了发票给发包方发包方也付了款我公司,我公司有大部分都分包给了包工头,单包工头没有给我发票,我这个月的成本就不知道怎么做了
maize老师
2021 03/03 12:24
这个劳务提供没,提供可以根据劳务结算单,去暂估做,借工程施工,贷应付账款暂估款
84784956
2021 03/03 12:47
劳务还没有做,借:工程施工600万,贷:应付账款300万银行300万,月底怎么结转呢?
maize老师
2021 03/03 12:58
还没有做不能做,这个对应这个付款做借应付账款或者是预付账款,贷银行,这个对应收入不含税做,借应收 贷销项税额或者是简易计税
84784956
2021 03/03 13:39
老师我想问的是我开出去的发票做:借:应收,贷:主营收入贷简易计税-预缴增值税,同月我收到了款:借:银行,贷应收账款,我成本借贷怎么写,月底怎么结转成本?
maize老师
2021 03/03 13:45
这个需要看你的成本发生了没?你告诉我没发生,那你就不能做主营业务收入。对应的就不能结转成本,你实在想做工程施工贷应付账款暂估款。根据你们的合同那个分包合同去做。
maize老师
2021 03/03 13:45
借主营业务成本贷工程施工。
maize老师
2021 03/03 13:46
你可以按这开发票金额/总合同金额=发票对应成本/总合同成本,对应去暂估结转,你实在想先做没有发生话,
84784956
2021 03/03 13:48
不然我全是收入,没有成本,全是利润了,这个成本怎么做分录和月末怎么结转?
maize老师
2021 03/03 13:54
你可以按这开发票金额/总合同金额=发票对应成本/总合同成本,对应去暂估结转,你实在想先做没有发生话, 借工程施工贷应付账款暂估款。 借主营业务成本贷工程施工。