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老师我们自建厂房,承建单位开了900万发票我入在建工程,厂房已经可以使用,但没有验收,可不可以先入固定资产,下月折旧

84784961| 提问时间:2021 03/04 10:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 有发票才可以计入固定资产
2021 03/04 10:46
84784961
2021 03/04 10:48
已经收到发票了
朴老师
2021 03/04 10:55
同学你好 那就计入固定资产 次月开始折旧
84784961
2021 03/04 11:11
老师装修款收到发票了,我应该怎么做账务处理?
朴老师
2021 03/04 11:19
计入长期待摊费用就可以了
84784961
2021 03/04 11:27
一般税法规定装修是几年折旧老师?
朴老师
2021 03/04 11:31
计入长期待摊费用不低于三年摊销
84784961
2021 03/04 11:33
老师那这笔分录是不是:借长期待摊费用装修费 贷:预付账款
朴老师
2021 03/04 11:40
对的 分录是这样做的哦
84784961
2021 03/04 11:47
老师后期摊销的分录怎么做?
朴老师
2021 03/04 11:55
借管理费用等科目 贷长期待摊费用
84784961
2021 03/04 12:44
当月摊销还是下月摊销老师?
朴老师
2021 03/04 12:49
这个是次月开始摊销的
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