问题已解决

老师:收到增值税专用发票1万元。货款上月订货时已经用银行存款转账给对方公司支付过了。在收付款记帐凭证里面怎么做分录?

84785008| 提问时间:2021 03/04 17:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,上个月是怎么做的?
2021 03/04 17:49
84785008
2021 03/04 17:55
我还没做。刚学不知道现在怎么分录
郭老师
2021 03/04 17:56
货物到了吗 如果没有借预付账款贷银行存款。
84785008
2021 03/04 17:56
我是在模拟怎么做分录
郭老师
2021 03/04 17:58
上个月借预付账款贷银行存款 这个月收到发票也入库了借库存商品应交税费应交增值税进项贷预付账款。
84785008
2021 03/04 17:58
还用写应收税票吗
84785008
2021 03/04 17:59
货收到了。现在收到的税票
郭老师
2021 03/04 18:01
应收税票是什么意思 第二个不已经用到了发票吗?
84785008
2021 03/04 18:29
老师是在收款凭证里面做对吗?
郭老师
2021 03/04 18:33
是的,在凭证里面直接做就行。
84785008
2021 03/04 18:36
我问的是:在收款凭证里面做对吗?收到税票
84785008
2021 03/04 18:36
我的记账凭证是:收付转的记账凭证
郭老师
2021 03/04 18:38
第一个分录是付款凭证里面第二个是转账凭证。
84785008
2021 03/04 18:39
好的,谢谢老师
郭老师
2021 03/04 18:44
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~