问题已解决

假如12月资产负债表未分配利润是-1700 现在记了一笔 例如 借以前年度损益调整5000后,资产负债表未分配利润就是 -6700 利润表假如本月都没有发生费用什么的,就是0, 因为借了 一笔以年度 资产负债表和利润表就不一样了 这样税务局问的话,我说我调整了一笔以前年度损益 可以么, 还是怎么回答呀

84785019| 提问时间:2021 03/05 16:11
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
可以,你这个按实际说就可以,你们税局会问吗,我第一次看到反馈税局会问这个
2021 03/05 16:13
84785019
2021 03/05 16:16
老师 我不知道会不会问 所以我想问一下 这笔是去年的租金 去年收到了发票 记了预付账款 现在 用以前年度损益 调整 年度汇算清缴 在那张表格填写啊 没有做过汇算清缴
maize老师
2021 03/05 16:22
我目前没有看到学员反馈问问这个 这个对应你这个只能纳税调整表下面扣除下面其他纳税调减,这个我这边操作是反结账补12月,我问是年报和季报可以不一样,这个,你要是做以前年度损益调整 正规还需要去调上年损益科目,这个按调之后去做年报和汇算清缴,我看法这样还不如直接反结账补上,
84785019
2021 03/05 16:25
反结账补上 这个 12月我填写的资产负债表和利润表已经提交了啊 然后 最近又弹出来一个 财务报表 要填写 上面写的是12月 要填写一个和上次提交的不一样的么
maize老师
2021 03/05 16:31
可以不一样,你这个年报和季报可以不一样,我之前问税局回复说可以不一样
84785019
2021 03/05 16:45
2月份又重新弹出来一个 财务报表 上面写的是2020.12月 我是按照12月的又填写了一遍 现在用的手工帐 老师意思是 让我在记 借 管理费用 贷预付账款 记在12月的账上? 重新修改一下已经填好的财务报表? 老师你做过以前年度损益这个记账么 你都是怎么处理的
maize老师
2021 03/05 16:53
是的,是的,我就是按我发给你这个反结账补12月,之后按新出财务报表去做年报这样去做汇算清缴,
maize老师
2021 03/05 16:54
金额不大我看别的老师说是以前年度损益调整,补上,之后汇算清缴直接扣除下面纳税调减这样,金额大有风险调减多税局会问啥情况,
maize老师
2021 03/05 16:54
金额不大我看别的老师说是以前年度损益调整,补上,之后汇算清缴直接扣除下面纳税调减这样,金额大有风险调减多税局会问啥情况,
84785019
2021 03/05 16:57
金额 如果达 例如是50000 就不能用以前年度损益了么
84785019
2021 03/05 16:59
如果用以前年度损益这个 科目 记账怎么 处理 如果用以前年度损益 这个科目 不对么
maize老师
2021 03/05 17:02
你看一下,这个就是理论上的处理,做完以前年度损益调整汇算清缴之前还需要去上面损益,就这样,还不如直接反结账做的上年算了
maize老师
2021 03/05 17:02
我建议是的不要用,这个科目最好是少用,
maize老师
2021 03/05 17:02
我建议是的不要用,这个科目最好是少用,
84785019
2021 03/05 17:05
我是手工帐 ,要重新填写么 ,重新生成 科目余额表 总账 以及 资产负债表么、利润表么?
maize老师
2021 03/05 17:08
可以,也可以这个对应对应只调资产负债表和利润表,这个对应今年做以前年度损益调整,按理论处理手工账,
84785019
2021 03/05 17:11
老师 怎么又用以前年度损益了
maize老师
2021 03/05 17:18
这个是有几种处理,我说是另外一种,以前年度损益调整,这个是适用你这个是手工账,按理论做,要是软件做账这个对应就建议反结账处理,
84785019
2021 03/05 17:24
老师 就是说 我可以现在 3月份记账 借 以前年度损益 贷 预付账款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益 然后把 这笔未分配利润 计入现在3月的的 资产负债表 , 可以么 ??
maize老师
2021 03/05 17:32
是的,对应需要去调上年这个资产负债表和上年利润表,之后按调之后去报税,年报
84785019
2021 03/05 17:45
为什么 我现在3月 记 借 以前年度损益 还要去调整上年的 资产负债表和上年利润表
maize老师
2021 03/05 17:49
看我截图,我上面发那个截图
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