问题已解决
你好,老师,业务发生在11月,开票在11月,系统里做账做到了12月,凭证生成在12月,能否将12月的这部分凭证放到11月的凭证里来,将发票附件放在后面
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
按发票日期做账可以 11月没有票时可以暂估 收到票红冲暂估 再按发票入账
2021 03/06 15:06
你好,老师,业务发生在11月,开票在11月,系统里做账做到了12月,凭证生成在12月,能否将12月的这部分凭证放到11月的凭证里来,将发票附件放在后面
赶快点击登录
获取专属推荐内容