问题已解决
建筑公司收到预收账款时预缴了两个点的增值税83万,本月发生销项270万,进项190万,月末如何做分录?
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速问速答您好,预缴增值税会计分录
借:应交税费——预交增值税83
贷:银行存款83
月末
借:应交税费——未交增值税83
贷:应交税费——预交增值税83
2021 03/07 07:32
小林老师
2021 03/07 07:33
您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)80贷应交税费未交增值税
小林老师
2021 03/07 07:52
您好,标准做法是不可以的
小林老师
2021 03/07 07:55
您好,是的,您的理解非常正确,
小林老师
2021 03/07 07:58
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
84785016
2021 03/07 07:48
老师,能不通过转出未交增值税科目吗?直接
借:应交税金—应交增值税—销项税额270
贷:应交税金—应交增值税—进项税额
190
应交税金—未交税金80
84785016
2021 03/07 07:55
老师,必须要通过转出未交增值税过渡呀
84785016
2021 03/07 07:56
谢谢老师!