问题已解决

建筑公司收到预收账款时预缴了两个点的增值税83万,本月发生销项270万,进项190万,月末如何做分录?

84785016| 提问时间:2021 03/07 07:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税83 贷:银行存款83 月末 借:应交税费——未交增值税83 贷:应交税费——预交增值税83
2021 03/07 07:32
小林老师
2021 03/07 07:33
您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)80贷应交税费未交增值税
小林老师
2021 03/07 07:52
您好,标准做法是不可以的
小林老师
2021 03/07 07:55
您好,是的,您的理解非常正确,
小林老师
2021 03/07 07:58
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
84785016
2021 03/07 07:48
老师,能不通过转出未交增值税科目吗?直接 借:应交税金—应交增值税—销项税额270 贷:应交税金—应交增值税—进项税额 190 应交税金—未交税金80
84785016
2021 03/07 07:55
老师,必须要通过转出未交增值税过渡呀
84785016
2021 03/07 07:56
谢谢老师!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~