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年会奖金取现,这个怎么做账啊?直接入福利费吗

84785001| 提问时间:2021 03/07 10:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 工资 借管理费用工资贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存现金,应交税费
2021 03/07 10:12
84785001
2021 03/07 10:17
我已经把这些奖金和工资表一起做了申报了税。但是我没单独算这些奖金有多少税呢。我是直接按照部门做工资,贷应付职工薪酬吗?
郭老师
2021 03/07 10:17
和工资一块,个税也在工资做了现在就不需要做应交税费
84785001
2021 03/07 10:21
直接做一次工资,贷应交税费吗
郭老师
2021 03/07 10:22
借管理费用工资贷应付职工薪酬。
郭老师
2021 03/07 10:22
你之前不是没有计提吗
84785001
2021 03/07 10:28
没有计提。现在是这样,1月我取现4万,去包红包,年会发奖金。现在我做到这笔。我从公户取现4万,用于发奖金。我是做工资吗?还是做其他应收款,然后做工资表统一做。发放冲其他应收款啊
郭老师
2021 03/07 10:30
每个人都有的 还是抽奖性质的
郭老师
2021 03/07 10:30
取现金借库存现金贷银行存款 发的时候贷库存现金
84785001
2021 03/07 10:31
一共有两种性质 1.几乎每个人都有的工发40000 2.抽奖性质的金额10000 这两笔钱我都是先提出现金的, 我现在应该怎么做分录啊?
郭老师
2021 03/07 10:36
第一个借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金 第二个借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金
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