问题已解决

老师:您好,公司申报增值税是差额征税,没有进项抵扣,这表需要怎样填报呢

84784971| 提问时间:2021 03/09 08:28
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那如果说你是差额征税的话,有一个附表沙,你要先填附表三。这个附表就填写你的扣除项。
2021 03/09 08:52
84784971
2021 03/09 09:58
附表三,已填好了。
陈诗晗老师
2021 03/09 10:28
附表1就会体现的,你这里主表就是按差额体现的
84784971
2021 03/09 13:04
好的,老师。
84784971
2021 03/09 13:05
在麻烦请问,我这附表一,这里的数据怎样填写呢?现在数据是系统自带的。
84784971
2021 03/09 13:07
像2列9b,是填现在这个数,还是差额扣除扣,的销售额
陈诗晗老师
2021 03/09 13:09
如果说你是差额计税的话,你这里是按照差额的销售额填写到你标红的这一行。
84784971
2021 03/09 13:11
那2列9b,这列,还请老师教我下,怎么填。 我只开了一张发票。
陈诗晗老师
2021 03/09 14:57
开票金额-扣除项,差额填写在里面
84784971
2021 03/09 15:03
老师,这是专票,只开一张。
84784971
2021 03/09 15:04
我还是没算得现在红色框框内的数字。
陈诗晗老师
2021 03/09 15:09
73621.84-扣除项,然后/1.05就是销售额,销售额×5%就是增值税
84784971
2021 03/09 15:20
老师,您看下。我算的。这样填,是否正确啦?
陈诗晗老师
2021 03/09 15:22
你这里增值税不是200多吗?为什么你这个表格里面有4000多?
84784971
2021 03/09 15:34
是要做200多, 4000多是还没有*5%
陈诗晗老师
2021 03/09 15:35
第二列是让你填写税额,同学
84784971
2021 03/09 15:36
我填写税额,说是错的。
84784971
2021 03/09 15:42
老师:您看,上个月,我手写去申报,大厅说,我这样填写是错误的,让我更改了所属期12月,1月的。
陈诗晗老师
2021 03/09 15:43
就是你的计算,是不是按照我上面给你的思路算的。
84784971
2021 03/09 15:50
我进去系统时,税额就是200多,照那样提交就行了吗。 到12列时,算下普票和专票,应扣除额,就行了吗?
陈诗晗老师
2021 03/09 15:51
对的对的,就正常情况下,你这个附表三填了之后,主表它会自动生成的,不用你去收钱。
陈诗晗老师
2021 03/09 15:51
不用,你去手动填写,打错字了。
84784971
2021 03/09 15:53
那我前两个月做的,应该是正确喽,那税务大厅,为啥把我做的正确的,改了过来呢。 弄得越来越糊涂。 第2列那里填报的数据就是,专票开出去多少,应该上的税款了吗?
84784971
2021 03/09 15:57
上个月,我刚好只开了一张专票,第一列是不含税销售额73378.87+应上税的钱242.97=73621.84,和发票对应得上,就行了吗?
陈诗晗老师
2021 03/09 16:14
就是说你之前就申报错了,你直接去大厅把你之前能改的,然后后面就正常申报。
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