问题已解决
老师好,我们单位是建筑行业,收到甲方工程款未开税票怎么做账务处理?开税票又怎么做呢?
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速问速答借银行 贷预收或者是应收开发票做借应收或者是预收 贷工程结算,应交增值税,
2021 03/09 14:33
84784961
2021 03/09 15:49
老师好,扣工人的生活费怎么做分录
maize老师
2021 03/09 15:54
工资表上面扣吗,借应付职工薪酬,贷其他应收款,借其他应收款 贷营业外收入,
84784961
2021 03/09 16:11
老师好,公司每个月给项目部放有备用金,项目部拿备用金款给买菜,每个月买多少菜到月底项目经理把买菜多少费用汇总做出来每个人扣多少上报给财务,财务根据上报单据扣每个工人的钱
maize老师
2021 03/09 16:17
借应付职工薪酬,贷其他应收款,借其他应收款 贷营业外收入, 买菜这个做福利费下面,这个对应工资表上面扣做这个
84784961
2021 03/09 16:19
老师,这是扣回来之后做的分录吧
maize老师
2021 03/09 16:22
是的,是的,发工资扣这个分录做一起,和工资发做一起的
84784961
2021 03/09 16:27
老师好,那项目部在财务拿备用金交上来冲减备用金的工人扣款啊
maize老师
2021 03/09 16:34
支出做借其他应收款 贷银行,报销做借管理费用福利费,贷应付职工薪酬,福利费,借应付职工薪酬福利费,贷其他应收款,