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未分配利润根据什么数据填啊
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未分配利润期末数=未分配利润期初数+本年净利润-本期计提盈余公积-分配股利
2021 03/09 15:30
84785039
2021 03/09 15:34
我这个工作一底怎么应付职工薪酬这里没数据了啊,就是说我这一个月就发生了这一笔工资底了之后应付就没数据了
84785039
2021 03/09 15:35
但我资产负债表左右两边还是相等的
bamboo老师
2021 03/09 15:36
计提后发放了 就么有了 应付职工薪酬科目余额
左右两边是相等的 但是公司债权债务体现的不真实
84785039
2021 03/09 15:39
那我要怎么调整才真实际
bamboo老师
2021 03/09 15:40
可以把资产负债表截图看看吗
84785039
2021 03/09 15:42
帮忙看看哪里有问题谢谢
bamboo老师
2021 03/09 15:43
不可以一次性截图一整张表吗
84785039
2021 03/09 15:46
一起看不了数据啊,表格不是很忙吗?一起数据不全
bamboo老师
2021 03/09 15:48
您固定资产没有计提折旧吗
84785039
2021 03/09 15:50
不是第一个月不用折旧吗?刚成立
bamboo老师
2021 03/09 15:51
公司没有筹建期么
84785039
2021 03/09 15:57
什么筹建期呢?之前没有财务,一来就一笔流水账然后让我出财报
bamboo老师
2021 03/09 16:11
就是成立就开始直接生产经营
84785039
2021 03/09 16:12
是的,是销售货品,不用生产,有点像第三方
bamboo老师
2021 03/09 16:14
那这样的报表没什么问题
84785039
2021 03/09 16:16
那我购买的电脑办公桌除折旧外什么情况要记减值准备
bamboo老师
2021 03/09 16:17
一般单位不需要记减值准备的
固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值,这种情况称之为固定资产减值。
84785039
2021 03/09 16:17
你刚刚说体现不了债权怎么理解
84785039
2021 03/09 16:18
记折旧就可以是吗
bamboo老师
2021 03/09 16:18
前面以为您的问题是另外一个同学提问的应收账款期末数是负数 回复错地方了
抱歉 对不起