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我司代其他公司管理运营,他给我司转管理费和人工的基本工资,这些人员都是对方公司的,也给他们交了保险,但我公司也承担一部分的工资,这样的人员我们怎么做账呐

84784957| 提问时间:2021 03/09 16:18
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好 他们的工资你们是代收代付吗?
2021 03/09 16:19
84784957
2021 03/09 16:21
他们只给我们转基本工资(这个部分是代收代付),我们自己还要再给这些人员开一部分
玲老师
2021 03/09 16:30
借银行存款贷其他应付款 发工资说相反分录。
84784957
2021 03/09 16:33
说明这不是我司员工呗,那我们发的那部分工资,我做工资单吗?还是怎么处理?
玲老师
2021 03/09 16:40
你好 借成本费用 贷银行 不是你们职工  
84784957
2021 03/09 16:49
那我拿什么单据做为原始凭证呢?
玲老师
2021 03/09 16:56
你好 委托证明  银行回单  支付对方工资还要对方给开发票 
84784957
2021 03/09 16:58
我想问下,我自己给开资的这部分成本费用,用什么做为原始凭证?
84784957
2021 03/09 17:00
不是我的员工,我又给开了一部分的工资,我也不能用工资单来做原始凭证?
玲老师
2021 03/09 17:04
你好 不是的你员工所以要发票   
84784957
2021 03/09 17:10
因为我挣人家管理费,这部分人工工资我得自己拿,我跟谁要发票呐?但确实是我发生的成本,我怎么才能有合理的原始凭证作为成本呐?
玲老师
2021 03/09 17:11
你支付工资这个员工不是你单位的,收款单位给你开发票。 你收管理费是你开发票。 两个不同的业务。
84784957
2021 03/09 17:25
他是对方公司的员工,但对方公司只给他开基本工资,打到我账上我给代开,我自己因为挣取对方公司管理费,所以多给了一部分工资(这部分对方公司不管),我给开的这部分工资又没有发票,因为他不是我公司人员,也不能做工资表,但他还是我的成本,我没有票据,不知道怎么计?
玲老师
2021 03/09 17:26
你好 可以用支付的回单做账  汇算时纳税调整就可以 
84784957
2021 03/09 17:33
就是说我外账这些成本费用用不了呗?
玲老师
2021 03/09 17:33
账上这正常做成本费用汇算清缴纳税调整。
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