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老师,我们研发和生产是一起的,那我怎么样去做一个收发存比较合理呢?方便收集数据和结转成本和研发上面的费用。

84785011| 提问时间:2021 03/10 09:26
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 研发和生产一起,你这生产的产品是不是先研发再生产?
2021 03/10 09:28
84785011
2021 03/10 09:29
对的。老师
陈诗晗老师
2021 03/10 09:31
那你这研发摊销分摊到你当期生产成本当中去,然后再计算产品成本处理的。 产品完工正常入库处理。
84785011
2021 03/10 09:36
我是把生产的成本入生产的,这块的我不能直接全部入研发,一定要把研发费用和生产成本分开计算。老师您的意思是先全部入研发,然后再把里面费用结转收入相对应的成本?
陈诗晗老师
2021 03/10 09:39
是的,就是这个意思,你先全部进当期成本分摊处理。
84785011
2021 03/10 09:43
老师我们之前没有收发存的,然后售卖的产品和研发混一起了比如说原材料,现在要正规起来,这种收发存我怎么做比较合适?
陈诗晗老师
2021 03/10 09:45
你现在进行财产清查,按现在有的财产的数据重新建账处理即可的
84785011
2021 03/10 09:53
我们之前的全部材料要么生产成本要么研发费用化了,那重新建立的话,这种不是全部清零,等于库存里面的原材料全部没了,那我21年做账按收发存的话收的我来的发票我都入原材料了,那到时分配还是要划分成本和研发费用,我要建立收发存的表格,这种怎么做最合适?老师
陈诗晗老师
2021 03/10 10:01
你可以用表格,也可以财务软件上处理。这根据你实际情况,哪种便利。
84785011
2021 03/10 10:07
谢谢老师
陈诗晗老师
2021 03/10 10:08
不客气,祝你工作愉快。
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