问题已解决

异地项目是上月开票的,在交税允许期内,即本月进行异地完税,请问这部分的增值税是不是可以填在增值税申报表四的建筑服务预征缴纳税款

84784962| 提问时间:2021 03/10 15:58
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 预缴的就是填写在预缴申报表的
2021 03/10 15:59
84784962
2021 03/10 16:00
项目是1月开票,2月份完税的算预缴吗
朴老师
2021 03/10 16:04
对的 2月申报期结束之前预缴
84784962
2021 03/10 16:07
由于上月漏完税一部分,现在本月开票金额远低于完税部分金额,所以在算申报的时候提示存在强制性监控未比对通过,提示主表28行 分次预缴填报异常
朴老师
2021 03/10 16:15
那你需要去税局的哦
84784962
2021 03/10 16:16
我直接忽略提示强硬申报可以吗?等税务局电话联系再过去
朴老师
2021 03/10 16:23
直接自己主动去就行了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~