问题已解决
我想问一下预存电费,导致预存的钱和实际发票的钱数不一致怎么做账?
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速问速答同学你好!预存的话 先
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用
贷:预付账款
没有抵扣掉的预付账款 留待以后抵扣哦
2021 03/10 16:15
84784992
2021 03/10 16:26
不想设置预付账款电费科目,有别的处理方式么
许老师
2021 03/10 16:26
不用预付账款 可以用其他应收款的呀
84784992
2021 03/10 16:30
可以直接出银行存款,零钱出库存现金么
许老师
2021 03/10 16:31
你这样处理的话 到时候 企业库存现金
和账务对不上呀