问题已解决

我想问一下预存电费,导致预存的钱和实际发票的钱数不一致怎么做账?

84784992| 提问时间:2021 03/10 16:13
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!预存的话  先 借:预付账款     贷:银行存款 收到发票  借:管理费用      贷:预付账款 没有抵扣掉的预付账款    留待以后抵扣哦
2021 03/10 16:15
84784992
2021 03/10 16:26
不想设置预付账款电费科目,有别的处理方式么
许老师
2021 03/10 16:26
不用预付账款    可以用其他应收款的呀
84784992
2021 03/10 16:30
可以直接出银行存款,零钱出库存现金么
许老师
2021 03/10 16:31
你这样处理的话     到时候   企业库存现金 和账务对不上呀
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